無(wú)障礙| | 移動(dòng)版
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 羅定市人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 > 政務(wù)公開(kāi) > 預(yù)決算公開(kāi) > 決算公開(kāi) > 部門(mén)決算公開(kāi) > 2016年

2016年度圍底鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間 : 2017-09-27 10:00 來(lái)源 : 羅定市圍底鎮(zhèn)黨政辦 瀏覽次數(shù) : -字號(hào):



 

 

 

 

 

 

2016年度圍底鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)

 

 

 

 

 

 

       

 

第一部分  2016年圍底鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   圍底鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 圍底鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  2016年圍底鎮(zhèn)人民政府概況

 

、部門(mén)主要職責(zé)

1.宣傳貫徹黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策,貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府各個(gè)時(shí)期、各項(xiàng)工作的指示、政策和工作部署。

2.因地制定編制本鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。

、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)內(nèi)設(shè)黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)辦、計(jì)生辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、農(nóng)辦6個(gè)辦公室。下設(shè)農(nóng)業(yè)務(wù)服站、林業(yè)站、水利水電管理站、計(jì)生服務(wù)所、文化站5個(gè)事業(yè)站所。

(二)人員構(gòu)成

1.編制人數(shù)42人,其中行政編制38人,工勤人員4人,(不含事業(yè)站所編制19人)。

2.實(shí)有人數(shù)61人,其中在職38人(含工勤人員4人),離退休17人,(不含事業(yè)站所編制4人)。

3.納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)61人,其中在職38,離退休17人。

本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 圍底鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)

決算表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開(kāi)01

部門(mén):

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)   

行次

決算數(shù)

項(xiàng)   

行次

決算數(shù)

   

 

1

   

 

2

一、財(cái)政撥款收入

1

509.73 

一、一般公共服務(wù)支出

14

411.31 

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國(guó)防支出

16

 

四、經(jīng)營(yíng)收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

 

 ……

7

 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出

20

99.95 

 

8

 

 

21

 

本年收入合計(jì)

9

509.73 

本年支出合計(jì)

22

 511.26

         用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

 

                結(jié)余分配

23

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

1.53 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 

 

12

 

 

25

 

總計(jì)

13

511.26 

總計(jì)

26

 511.26

           

注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)02

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)   

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

509.73

509.73

 

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

409.78

409.78

 

 

 

 

 

20101

人大事務(wù)

409.78

409.78

 

 

 

 

 

2010101

行政運(yùn)行

409.78

409.78

 

 

 

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

99.95

99.95

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

99.95

99.95

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

99.95

99.95

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

 

 

支出決算表

公開(kāi)03

部門(mén):                                                                單位:萬(wàn)元

項(xiàng)   

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

511.26

511.26

 

 

 

 

201

一般公共服務(wù)支出

411.32

411.32

 

 

 

 

20101

人大事務(wù)

411.32

411.32

 

 

 

 

2010101

行政運(yùn)行

411.32

411.32

 

 

 

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

99.95

99.95

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

99.95

99.95

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

99.95

99.95

 

 

 

 

注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04

部門(mén):                                                                單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)   

行次

金額

項(xiàng)   

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

509.73 

一、一般公共服務(wù)支出

15

411.31 

411.31 

 

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國(guó)防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出

21

99.95 

99.95 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合計(jì)

9

509.73 

本年支出合計(jì)

23

 511.26

511.26 

 

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

1.53 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

 

 

 

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

1.53 

 

25

 

 

 

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計(jì)

14

511.26 

總計(jì)

28

511.26 

511.26 

 

注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開(kāi)05

部門(mén):

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)   

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

 
 
 

欄次

1

2

3

合計(jì)

511.26

511.26

 

201

一般公共服務(wù)支出

411.32

411.32

 

20101

人大事務(wù)

411.32

411.32

 

2010101

行政運(yùn)行

411.32

411.32

 

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

99.95

99.95

 

20805

行政事業(yè)單位離退休

99.95

99.95

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

99.95

99.95

 

           

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                                                                         

                                                                     公開(kāi)06

部門(mén):                                                               單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
科目編碼

科目名稱(chēng)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)
科目編碼

科目名稱(chēng)

金額

 
 

301

工資福利支出

228.38 

302

商品和服務(wù)支出

171.7 

30101

  基本工資

53.47 

30201

  辦公費(fèi)

68.09 

30102

  津貼補(bǔ)貼

35.76 

30202

  印刷費(fèi)

22 

30103

  獎(jiǎng)金

31.62 

30203

  咨詢(xún)費(fèi)

1 

30104

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

28.18 

30204

  手續(xù)費(fèi)

1.2 

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

9.31 

30205

  水費(fèi)

8 

30107

  績(jī)效工資

 

30206

  電費(fèi)

21.97 

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

17.09 

30207

  郵電費(fèi)

9.28 

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

 

30208

  取暖費(fèi)

 

30199

  其他工資福利支出

52.94 

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

 

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

99.95 

30211

  差旅費(fèi)

5.85 

30301

  離休費(fèi)

 

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

 

30302

  退休費(fèi)

46.15 

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

 

30303

  退職(役)費(fèi)

 

30214

  租賃費(fèi)

 

30304

  撫恤金

10.81 

30215

  會(huì)議費(fèi)

6.35 

30305

  生活補(bǔ)助

1 

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

5.54 

30306

  救濟(jì)費(fèi)

0.6 

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

13.18 

30307

  醫(yī)療費(fèi)

 

30218

  專(zhuān)用材料費(fèi)

 

30308

  助學(xué)金

 

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

 

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

 

30225

  專(zhuān)用燃料費(fèi)

 

30310

  生產(chǎn)補(bǔ)貼

 

30226

  勞務(wù)費(fèi)

 

30311

  住房公積金

41.39 

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

 

30312

  提租補(bǔ)貼

 

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

 

30313

  購(gòu)房補(bǔ)貼

 

30229

  福利費(fèi)

 

30314

  采暖補(bǔ)貼

 

30231

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

9.24 

30315

  物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼

 

30239

  其他交通費(fèi)用

 

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

 

30240

  稅金及附加費(fèi)用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務(wù)支出

 

 

 

 

310

其他資本性支出

11.23 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

 

 

 

 

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

11.23 

 

 

 

31003

  專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

 

 

 

 

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

 

 

 

 

31008

  物資儲(chǔ)備

 

 

 

 

31009

  土地補(bǔ)償

 

 

 

 

31010

  安置補(bǔ)助

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

 

 

 

 

31012

  拆遷補(bǔ)償

 

 

 

 

31013

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購(gòu)置

 

 

 

 

31020

  產(chǎn)權(quán)參股

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

304

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

 

 

 

30401

  企業(yè)政策性補(bǔ)貼

 

 

 

 

30402

  事業(yè)單位補(bǔ)貼

 

 

 

 

30403

  財(cái)政貼息

 

 

 

 

30499

  其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

 

 

 

 

307

債務(wù)利息支出

 

 

 

 

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

 

 

 

 

30707

  國(guó)外債務(wù)付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  贈(zèng)與

 

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

328.33 

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

182.93

           

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)07

 

 

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

 

2016年度預(yù)算數(shù)

2016年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車(chē)
購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車(chē)
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.57

0

9.35

0

9.35

13.22

22.42

0

9.24

0

9.24

13.18

                                         

注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)08

部門(mén):

 

 

 

 

 

 

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)   

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

 

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共設(shè)施

 

 

 

 

 

 

                 

注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

 

 

 

第三部分   圍底鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)

決算情況說(shuō)明

 

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016 年度收入總計(jì) 509.73萬(wàn)元,支出總計(jì) 511.26 萬(wàn)元.

(一)年度收入總體情況

本年度收入合計(jì) 509.73萬(wàn)元,其中財(cái)撥款收入 509.73

萬(wàn)元.

(二)年度支出總體情況

本年度支出預(yù)算 511.26 萬(wàn)元,其中:基本支出 511.26萬(wàn)元(其中工資福利支出 228.38萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出182.93萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出99.95 萬(wàn)元)。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

2016 年度收入總計(jì) 509.73 萬(wàn)元。

(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

1.財(cái)政撥款支出決算總體情況。

財(cái)撥款支出 509.73 萬(wàn)元。

2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016 年度財(cái)政撥款支出509.73萬(wàn)元,主要用于以下方面:

一般公共服務(wù)支出 411.32 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出99.95 萬(wàn)元。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016 年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 534 萬(wàn)元,支出決算為 511.26 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 95.74%,決算少于預(yù)算的

主要原因:

1)、一般公共服務(wù)

年初預(yù)算數(shù)為 473 萬(wàn)元,支出決算數(shù)為 411.32 萬(wàn)元,

2)、社會(huì)保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算數(shù)為 61萬(wàn)元,支出決算為 99.95 萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是退休費(fèi)增加。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出:2016 年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 22.42 萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明):

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、0 人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.24 萬(wàn)元,主要包括:(1)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元;(2)公務(wù)車(chē)保有量 4 輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.24萬(wàn)元,平均每輛 2.31 萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.18萬(wàn)元,主要用于上級(jí)來(lái)人接待

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.24萬(wàn)元,占41%;公務(wù)接待費(fèi)支出13.18萬(wàn)元,占59%。具體情況如下:

1.   因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.24萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出9.24萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.18萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016 年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 511.26萬(wàn)元,比 2015 年增加181.45萬(wàn)元。

(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

此項(xiàng)無(wú)重要事項(xiàng)的情況

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至20151231日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)4輛。

(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì) 2016 年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金411.32 萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100%。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

為便于社會(huì)公眾的理解,各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考,各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減)

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 



政府在線(xiàn)
×關(guān)閉
-
99精品人妻无码专区在线视频区,久久无码熟妇人妻AV,久久天天躁狠狠躁夜夜爽,国产真人无码作爱在线观看 亚洲国产日韩欧美在线