2016年度圍底鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)
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2016年度圍底鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2016年圍底鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門(mén)職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 圍底鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 圍底鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 2016年圍底鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1.宣傳貫徹黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策,貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府各個(gè)時(shí)期、各項(xiàng)工作的指示、政策和工作部署。
2.因地制定編制本鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)辦、計(jì)生辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、農(nóng)辦6個(gè)辦公室。下設(shè)農(nóng)業(yè)務(wù)服站、林業(yè)站、水利水電管理站、計(jì)生服務(wù)所、文化站5個(gè)事業(yè)站所。
(二)人員構(gòu)成
1.編制人數(shù)42人,其中行政編制38人,工勤人員4人,(不含事業(yè)站所編制19人)。
2.實(shí)有人數(shù)61人,其中在職38人(含工勤人員4人),離退休17人,(不含事業(yè)站所編制4人)。
3.納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)61人,其中在職38人,離退休17人。
本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位。
第二部分 圍底鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)
決算表
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
部門(mén): |
|
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|
單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
509.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
411.31 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
…… |
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
99.95 |
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
509.73 |
本年支出合計(jì) |
22 |
511.26 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
1.53 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
總計(jì) |
13 |
511.26 |
總計(jì) |
26 |
511.26 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 |
|||||||||
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公開(kāi)02表 |
部門(mén): |
|
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單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合計(jì) |
509.73 |
509.73 |
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
409.78 |
409.78 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
409.78 |
409.78 |
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
409.78 |
409.78 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
99.95 |
99.95 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
99.95 |
99.95 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
99.95 |
99.95 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén): 單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
511.26 |
511.26 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
411.32 |
411.32 |
|
|
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
411.32 |
411.32 |
|
|
|
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
411.32 |
411.32 |
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
99.95 |
99.95 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
99.95 |
99.95 |
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
99.95 |
99.95 |
|
|
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén): 單位:萬(wàn)元
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
509.73 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
411.31 |
411.31 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
99.95 |
99.95 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
509.73 |
本年支出合計(jì) |
23 |
511.26 |
511.26 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
1.53 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
1.53 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
總計(jì) |
14 |
511.26 |
總計(jì) |
28 |
511.26 |
511.26 |
|
注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
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|
公開(kāi)05表 |
部門(mén): |
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
511.26 |
511.26 |
|
||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
411.32 |
411.32 |
|
|
20101 |
人大事務(wù) |
411.32 |
411.32 |
|
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
411.32 |
411.32 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
99.95 |
99.95 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
99.95 |
99.95 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
99.95 |
99.95 |
|
|
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén): 單位:萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
科目名稱(chēng) |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
228.38 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
171.7 |
|
30101 |
基本工資 |
53.47 |
30201 |
辦公費(fèi) |
68.09 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
35.76 |
30202 |
印刷費(fèi) |
22 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
31.62 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
1 |
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
28.18 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
1.2 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
9.31 |
30205 |
水費(fèi) |
8 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
21.97 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
17.09 |
30207 |
郵電費(fèi) |
9.28 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
52.94 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
99.95 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.85 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
46.15 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
|
30304 |
撫恤金 |
10.81 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
6.35 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.54 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.6 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
13.18 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
30311 |
住房公積金 |
41.39 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.24 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
11.23 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
11.23 |
|
|
|
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
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|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
328.33 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
182.93 |
|||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共決算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|
||||||||||
|
部門(mén): |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
|||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||||
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
22.57 |
0 |
9.35 |
0 |
9.35 |
13.22 |
22.42 |
0 |
9.24 |
0 |
9.24 |
13.18 |
|||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)08表 |
部門(mén): |
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設(shè)施 |
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注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第三部分 圍底鎮(zhèn)人民政府2016年部門(mén)
決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016 年度收入總計(jì) 509.73萬(wàn)元,支出總計(jì) 511.26 萬(wàn)元.
(一)年度收入總體情況
本年度收入合計(jì) 509.73萬(wàn)元,其中財(cái)撥款收入 509.73
萬(wàn)元.
(二)年度支出總體情況
本年度支出預(yù)算 511.26 萬(wàn)元,其中:基本支出 511.26萬(wàn)元(其中工資福利支出 228.38萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出182.93萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出99.95 萬(wàn)元)。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
2016 年度收入總計(jì) 509.73 萬(wàn)元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
1.財(cái)政撥款支出決算總體情況。
財(cái)撥款支出 509.73 萬(wàn)元。
2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016 年度財(cái)政撥款支出509.73萬(wàn)元,主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出 411.32 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出99.95 萬(wàn)元。
3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016 年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 534 萬(wàn)元,支出決算為 511.26 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算 95.74%,決算少于預(yù)算的
主要原因:
(1)、一般公共服務(wù)
年初預(yù)算數(shù)為 473 萬(wàn)元,支出決算數(shù)為 411.32 萬(wàn)元,
(2)、社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算數(shù)為 61萬(wàn)元,支出決算為 99.95 萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因主要是退休費(fèi)增加。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出:2016 年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 22.42 萬(wàn)元,具體情況如下(按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明):
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、0 人次。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.24 萬(wàn)元,主要包括:(1)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元;(2)公務(wù)車(chē)保有量 4 輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.24萬(wàn)元,平均每輛 2.31 萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.18萬(wàn)元,主要用于上級(jí)來(lái)人接待。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.24萬(wàn)元,占41%;公務(wù)接待費(fèi)支出13.18萬(wàn)元,占59%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.24萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出9.24萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.18萬(wàn)元,主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。2016 年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 511.26萬(wàn)元,比 2015 年增加181.45萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
此項(xiàng)無(wú)重要事項(xiàng)的情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)4輛。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位組織對(duì) 2016 年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金411.32 萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100%。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解,各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考,各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。