2016年船步鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
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2016年船步鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
第一部分 羅定市船步鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 船步鎮(zhèn)政府概況
一、主要職責(zé)
(1)宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策,貫徹落實上級黨委、政府各個時期、各項工作的指示、政策和工作部署;
(2)因地制宜編制本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃,明確發(fā)展目標(biāo),選準(zhǔn)發(fā)展路子;
(3)加強社會主義精神文明建設(shè),提高人民群眾的現(xiàn)代文明素質(zhì),促進文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、人口、環(huán)境等社會各項建設(shè)快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展;
(4)加強社會主義民主與法制建設(shè),強化社會治安綜合治理,維護安定團結(jié)的政治局面,確保一方平安,為城鄉(xiāng)發(fā)展經(jīng)濟創(chuàng)造良好環(huán)境;
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
(1)內(nèi)設(shè)黨政辦、社會事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)辦、計生辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、農(nóng)辦6個辦公室。下設(shè)農(nóng)業(yè)務(wù)服站、林業(yè)站、水利水電管理站、計生服務(wù)所、文化站5個事業(yè)站所。
(2)按照市級編制核定文件,我單位編制人數(shù)83 人,其中:行政編制48 人,事業(yè)編制30 人,工勤人員5 人。
實有人數(shù)70 人,其中:行政編制45 人,事業(yè)編制20 人,工勤人員5
人。
離退休人數(shù)24人,其中行政編制18人,事業(yè)編制7人。
(一)納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)94人,其中:在職70 人,離退休24人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
部門預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱: 船步鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目 |
2016年預(yù)算 |
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一、財政撥款 |
632 |
一、基本支出 |
632 |
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二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
632 |
本年支出合計 |
632 |
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四、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
632 |
支出總計 |
632 |
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注:1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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部門預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱: 船步鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
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收入 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
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一、財政撥款 |
632 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
632 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計 |
632 |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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收入總計 |
632 |
部門預(yù)算支出總體情況表 |
|
單位名稱: 船步鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
支出 |
|
項目 |
2016年預(yù)算 |
一、基本支出 |
632 |
工資福利支出 |
260 |
一般商品和服務(wù)支出 |
266 |
對個人和家庭的補助 |
106 |
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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政府購買服務(wù)類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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信息化運維類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 |
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因公出國(境)類項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 |
632 |
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四、對附屬單位補助支出 |
|
五、上繳上級支出 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計 |
632 |
財政撥款收支總體情況表 |
|||||||
單位名稱: 船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目 |
2016年預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算撥款 |
632 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
632 |
||||
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
||||
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||||
本年收入合計 |
632 |
本年支出合計 |
632 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
||||||
單位名稱: 船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
2016年預(yù)算 |
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小計 |
其中:基本支出 |
其中:項目支出 |
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合計 |
632 |
632 |
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|||
[201]一般公共服務(wù)支出 |
526 |
526 |
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|||
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
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[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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[205]教育支出 |
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社會保障和就業(yè)支出 |
106 |
106 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
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單位名稱: 船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位:萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
2017年基本支出預(yù)算 |
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合計 |
632 |
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
260 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
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[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
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|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
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|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
266 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
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|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
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|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
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|
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
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|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
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|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
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|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
106 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目) |
|||
單位名稱:船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位:萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
2016年項目支出預(yù)算 |
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合計 |
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|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
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|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
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[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
|
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
|
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[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機關(guān)資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
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[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
|
單位名稱: 船步鎮(zhèn)人民政府 |
單位:萬元 |
項目 |
2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 |
260 |
“三公”經(jīng)費 |
23.1 |
其中:(一)因公出國(境)支出 |
|
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
10.1 |
1.公務(wù)用車購置 |
|
2.公務(wù)用車運行維護費 |
10.1 |
(三)公務(wù)接待費支出 |
13 |
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@@一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表:出境費$ |
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱: |
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|
單位:萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
其中:基本支出 |
其中:項目支出 |
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|
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|
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|
|
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||||||||||
單位名稱:船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
||||
船步鎮(zhèn)人民政府 |
632 |
632 |
632 |
|
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||||
工資福利性支出 |
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|
|
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|
||||
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
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對個人和家庭補助 |
|
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|
||||
(下級單位1) |
|
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||||
工資福利性支出 |
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||||
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
對個人和家庭補助 |
|
|
|
|
|
|
||||
(下級單位2) |
|
|
|
|
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|
||||
…… |
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||||||
單位名稱:船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
|||||||
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
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|
|
|
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|
|
|
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(項目名稱1) |
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|
|
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(項目名稱2) |
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|
|
|
|
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(項目名稱3) |
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|
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|
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|
|
|||||
…… |
|
|
|
|
|
|
|
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(下級單位1) |
|
|
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|
|
|
|
|||||
(項目名稱1) |
|
|
|
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|
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(項目名稱2) |
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|
|
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|||||
(項目名稱3) |
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|
|
|
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|
|
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…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(下級單位2) |
|
|
|
|
|
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|||||
…… |
|
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|
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|||||
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|
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算 632萬元,支出預(yù)算632萬元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排23.1萬元,比上年減少0.2萬元,下降0.86%,其中:因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行費10.1萬元,比上年減少0.1萬元,下降0.98%;公務(wù)接待費13.00萬元,比上年減少0.1萬元,下降0.76%,主要原因是公務(wù)接待采購方面加強管理。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排260萬元。
四、政府采購情況
五、 國有資產(chǎn)占有使用
六、預(yù)算績效信息
無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指地方財政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):
指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)
正常運行、開展日常工作的基本支出。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 (含車輛購置稅) 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。