羅定市旅游局2017年預(yù)算公開(kāi)
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2017年羅定市旅游局預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市旅游局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 羅定市旅游局預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分2017年旅游局預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市旅游局概況
一、主要職責(zé)
羅定市旅游局為參照公務(wù)員管理的正科級(jí)事業(yè)單位。屬政府組成部門(mén), 2017年度,納入本部門(mén)預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個(gè)。主要職責(zé)如下:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章,制定和落實(shí)旅游市場(chǎng)管理措施。
(二)會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制、上報(bào)和實(shí)施我市中、長(zhǎng)期旅游發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。
(三)會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好旅游資源的普查分類工作,指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)規(guī)劃開(kāi)發(fā)建設(shè)和保護(hù)工作。
(四)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核、報(bào)批旅游基本建設(shè)項(xiàng)目。
(五)組織旅游單位員工參加旅游教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考評(píng)工作。
(六)組織旅游宣傳促銷活動(dòng)及指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和搞好精神文明建設(shè)。
(七)會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好旅游交通、安全、物價(jià)、保險(xiǎn)、消防、旅行社年檢和審計(jì)驗(yàn)證以及旅游統(tǒng)計(jì)工作,指導(dǎo)和監(jiān)督旅游飯店及旅游設(shè)施的質(zhì)量規(guī)范和管理工作。
(八)監(jiān)督、檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量,受理旅游者投訴、維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
(九)完成市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
(二)羅定市旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),編制人數(shù)7人,工勤編制1人,實(shí)有在編人數(shù)6人,退休1人。
納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)7人,其中:在職6人,退休1人。
車輛在編共1輛。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
見(jiàn)附件羅定市旅游局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
第三部分 2017年旅游局預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
旅游局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算63萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入63萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出63萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。對(duì)比上年部門(mén)預(yù)算收支安排減少1萬(wàn)元,減少1.59%,主要原因:項(xiàng)目支出減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.48萬(wàn)元,比上年增加/減少5.62萬(wàn)元,下降110%,主要原因是減少原因是2016年的“三公”經(jīng)費(fèi)包含了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的內(nèi)容,而2017年的“三公”經(jīng)費(fèi)是不包含開(kāi)展項(xiàng)目時(shí)發(fā)生的“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少3萬(wàn)元,主要原因是按公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)安排無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi),超出部分在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元,比上年減少2.05萬(wàn)元,,下降51%,主要原因是公車改革,費(fèi)用下降;公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元,比上年減少0.57萬(wàn)元,下降54%,主要原因是本年公務(wù)接待費(fèi)是按公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)政撥款人數(shù)來(lái)安排的。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年,本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7萬(wàn)元,比上年減少17萬(wàn)元,下降71%,原因是2017年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)政撥款人數(shù)來(lái)安排的,不包括開(kāi)展項(xiàng)目時(shí)發(fā)生的辦公費(fèi)用,其中:辦公費(fèi)1.62萬(wàn)元,電費(fèi)0.6萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.36,差旅費(fèi)0.72,會(huì)議費(fèi)0.15,培訓(xùn)費(fèi)0.12,公務(wù)接待費(fèi)0.48萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.95萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元,其中:貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:29.08萬(wàn)元,分布構(gòu)成情況為:主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:29.08萬(wàn)元,資產(chǎn)變動(dòng)情況為:0。占有使用車輛1輛,為一般公務(wù)用車,2017年預(yù)計(jì)購(gòu)置/報(bào)廢0輛。
六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年,本部門(mén)暫未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作。
第四部分名詞解釋
1. 全口徑預(yù)算。根據(jù)預(yù)算法第5條,指將全部政府收支納入預(yù)算,并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督,使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開(kāi)透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2、一般公共預(yù)算撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、 “三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出 (含車輛購(gòu)置稅) 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。