羅定市附城街中心小學2018年部門預算公開
發(fā)布時間 :
2018年
羅定市附城街中心小學部門預算
目 錄
第一部分 羅定市附城街中心小學概況
一、 主要職責
二、 機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、 收支總體情況表
二、 收入總體情況表
三、 支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、 一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、 一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、 一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、 政府性基金預算支出情況表
十、 部門預算基本支出預算表
十一、 部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市附城街中心小學概況
一、 主要職責
羅定市附城街中心小學主要的職能是為了教育轄區(qū)內的孩子。
二、機構設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為本級預算,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有羅定市附城街中心小學。
本部門納入2018年度預算匯編范圍的獨立核算單位共1個。內設9個機構:中心校校本部、平西教學點、高峰教學點、星光尚雅教學點、康任教學點、同仁教學點、羅溪教學點、平灣教學點、豐盛教學點。本單位人員編制數(shù)233人,2018年預計實有在職233人,退休83人。
第二部分 2018年部門預算表
表1 |
|||
部門預算收支總體情況表 |
|||
單位名稱:羅定市附城街中心小學 |
單位:萬元 |
||
收入 |
支出 |
||
項目 |
2018年預算 |
項目 |
2018年預算 |
一、財政撥款 |
2682 |
一、基本支出 |
2682 |
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2682 |
本年支出合計 |
2682 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
2682 |
支出總計 |
2682 |
注:1.財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。 |
|||
表2 |
|
部門預算收入總體情況表 |
|
單位名稱: 羅定市附城街中心小學 |
單位:萬元 |
收入 |
|
項目 |
2018年預算 |
一、財政撥款 |
2682 |
一般公共預算撥款 |
2682 |
基金預算撥款 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
教育收費 |
|
其他財政收入撥款 |
|
三、其他資金 |
|
事業(yè)收入 |
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
其他收入 |
|
|
|
本年收入合計 |
2682 |
|
|
四、上級補助收入 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
|
收入總計 |
2682 |
表3 |
|
部門預算支出總體情況表 |
|
單位名稱: 羅定市附城街中心小學 |
單位:萬元 |
支出 |
|
項目 |
2018年預算 |
一、基本支出 |
2682 |
工資福利支出 |
1777 |
一般商品和服務支出 |
648 |
對個人和家庭的補助 |
257 |
其他資本性支出等 |
|
|
|
二、項目支出 |
|
日常運轉類項目 |
|
政府購買服務類項目 |
|
其他類項目 |
|
科技研發(fā)類項目 |
|
基本建設類項目 |
|
補助企事業(yè)類項目 |
|
信息化運維類項目 |
|
專項業(yè)務類項目 |
|
因公出國(境)類項目 |
|
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|
|
本年支出合計 |
2682 |
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
五、上繳上級支出 |
|
六、結轉下年 |
|
|
|
支出總計 |
2682 |
表4 |
|||
財政撥款收支總體情況表 |
|||
單位名稱: 羅定市附城街中心小學 |
|
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
項目 |
2018年預算 |
項目 |
2018年預算 |
一、一般公共預算撥款 |
2682 |
一、一般公共預算撥款 |
2682 |
二、基金預算撥款 |
|
二、基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2682 |
本年支出合計 |
2682 |
表5 |
|||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) |
|||
單位名稱: 羅定市附城街中心小學 |
|
單位:萬元 |
|
功能科目名稱 |
2018年預算 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
其中:項目支出 |
|
合計 |
2425 |
2425 |
|
[201]一般公共服務支出 |
|
|
|
[20104]發(fā)展與改革事務 |
|
|
|
[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
|
|
|
[205]教育支出 |
2425 |
2425 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
表6 |
|
一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目) |
||
單位名稱: 羅定市附城街中心小學 |
|
單位:萬元 |
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟分類 |
2018年基本支出預算 |
|
合計 |
2682 |
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
1566 |
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
815 |
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
544 |
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
42 |
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
165 |
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
648 |
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
439 |
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
30 |
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
7.2 |
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
22.5 |
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
13.4 |
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
7.2 |
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經費 |
[30228]工會經費 |
|
[50201]辦公經費 |
[30229]福利費 |
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
32 |
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
30 |
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
4.2 |
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
60 |
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
2.5 |
[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
211 |
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
153 |
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
58 |
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
257 |
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
257 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
|
表7 |
||
一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目) |
|||
單位名稱: 羅定市附城街中心小學 |
|
單位:萬元 |
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟分類 |
2018年項目支出預算 |
|
|
合計 |
0 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對事業(yè)單位經常性補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
|
表8 |
|
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
|
單位名稱: 羅定市附城街中心小學 |
單位:萬元 |
項目 |
2018年預算 |
行政經費 |
643.8 |
“三公”經費 |
4.2 |
其中:(一)因公出國(境)支出 |
|
(二)公務用車購置及運行維護支出 |
|
1.公務用車購置 |
|
2.公務用車運行維護費 |
|
(三)公務接待費支出 |
4.2 |
|
|
注: |
|
1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等。 |
|
2、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。 |
表9 |
|||
2018年政府性基金預算支出情況表 |
|||
單位名稱:羅定市附城街中心小學 |
|
單位:萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
小計 |
其中:基本支出 |
其中:項目支出 |
|
無 |
無 |
無 |
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。同時按照財政部有關要求,以空表呈報省人代會審議。 |
|||
|
|
|
|
|
|
表10 |
2018年部門預算基本支出預算表 |
||||||
單位名稱:羅定市附城街中心小學 |
|
|
|
單位:萬元 |
||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
羅定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
工資福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
|
對個人和家庭補助 |
|
|
|
|
|
|
(下級單位1) |
2682 |
2682 |
2682 |
|
|
|
工資福利性支出 |
1777 |
1777 |
1777 |
|
|
|
商品和服務支出 |
648 |
648 |
648 |
|
|
|
對個人和家庭補助 |
257 |
257 |
257 |
|
|
|
(下級單位2) |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
|||||||
單位名稱:羅定市附城街中心小學 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
||
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
羅定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
(項目名稱1) |
|
|
|
|
|
|
|
(項目名稱2) |
|
|
|
|
|
|
|
(項目名稱3) |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
(下級單位1) |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
(項目名稱1) |
|
|
|
|
|
|
|
(項目名稱2) |
|
|
|
|
|
|
|
(項目名稱3) |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
(下級單位2) |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、 部門預算收支增減變化情況
羅定市附城街中心小學2018年財政撥款收入預算2682萬元。比上年增加523萬元,增長24.22%,主要原因是學生人數(shù)增加,工資福利增加,所以收入也相應增加。
支出預算2682萬元,比上年增加523萬元,增長24.22%,主要原因是學生人數(shù)增加,工資福利增加,所以支出也相應增加。
二、 “三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排4.2萬元,比上年增加2.2萬元,增長110%,主要原因是按照財政撥款人數(shù)平均值200元計算。其中:公務接待費4.2萬元,比上年增加2.2萬元,增長110%,主要原因是按照財政撥款人數(shù)平均值200元計算。
三、機關運行經費安排情況
2018年,本部門機關運行經費安排643.8萬元,比上年增加60.8萬元,增長10.39%,主要原因是學生人數(shù)增加,所以支出也相應增加。其中:辦公費439萬元,印刷費30萬元,郵電費13.4萬元,差旅費7.2萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費60萬元,辦公用房水電費29.7萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:1977.45萬元,分布構成情況為:房屋及構筑物957萬元,通用設備626.92萬元,專用設備78.29萬元,圖書檔案114.71萬元,家具、用具、裝具及動植物 200.53萬元,主要實物資產數(shù)據(jù)情況為:1020.45萬元,資產變動情況為:比上年度增加162.53萬元,增長8.96%。
第四部分 名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。