羅定市旅游局2018年預(yù)算公開
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2018年羅定市旅游局預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市旅游局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 羅定市旅游局預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分2018年旅游局預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市旅游局概況
一、主要職責(zé)
羅定市旅游局為參照公務(wù)員管理的正科級事業(yè)單位。屬政府組成部門, 2018年度,納入本部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個。主要職責(zé)如下:
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章,制定和落實(shí)旅游市場管理措施。
(二)會同有關(guān)部門編制、上報和實(shí)施我市中、長期旅游發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。
(三)會同有關(guān)部門做好旅游資源的普查分類工作,指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)規(guī)劃開發(fā)建設(shè)和保護(hù)工作。
(四)會同有關(guān)部門審核、報批旅游基本建設(shè)項(xiàng)目。
(五)組織旅游單位員工參加旅游教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考評工作。
(六)組織旅游宣傳促銷活動及指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的開發(fā)和搞好精神文明建設(shè)。
(七)會同有關(guān)部門搞好旅游交通、安全、物價、保險、消防、旅行社年檢和審計驗(yàn)證以及旅游統(tǒng)計工作,指導(dǎo)和監(jiān)督旅游飯店及旅游設(shè)施的質(zhì)量規(guī)范和管理工作。
(八)監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務(wù)質(zhì)量,受理旅游者投訴、維護(hù)旅游者合法權(quán)益。
(九)完成市政府及上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
(二)羅定市旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個,編制人數(shù)7人,工勤編制1人,實(shí)有在編人數(shù)6人,退休1人。
納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)7人,其中:在職6人,退休1人。
車輛在編共1輛。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
見附件羅定市旅游局2018年部門預(yù)算公開表。
第三部分 2018年旅游局預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
旅游局2018年財政撥款收支總預(yù)算79萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入79萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出79萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。對比上年部門預(yù)算收支安排增16萬元,增長25.4%,主要原因:工資福利和退休費(fèi)增長。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
旅游局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.48萬元,與上年保持不變,主要原因是:無車輛和人員的增加,因?yàn)檐囕v運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按單位定編內(nèi)實(shí)有車輛預(yù)算,今年和上年都是1臺,而公務(wù)接待費(fèi)是按公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與財政撥款人數(shù)來預(yù)算的。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元,與上年保持不變,主要原因:車輛無增加,今年和上年都是1臺;公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元,與上年保持不變,主要原因是:今年無人員增減變動,本年公務(wù)接待費(fèi)是按公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與財政撥款人數(shù)來安排的。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7萬元,與上年保持不變,主要原因是:今年無人員增減變動。其中:辦公費(fèi)1.62萬元,電費(fèi)0.6萬元,郵電費(fèi)0.36,差旅費(fèi)0.72,會議費(fèi)0.15,培訓(xùn)費(fèi)0.12,公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,其他商品和服務(wù)支出0.95萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:29.53萬元,分布構(gòu)成情況為:主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:29.53萬元,資產(chǎn)變動情況為:0。占有使用車輛1輛,為一般公務(wù)用車,2018年預(yù)計購置/報廢0輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年,本部門暫未開展預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作。
第四部分名詞解釋
1. 全口徑預(yù)算。根據(jù)預(yù)算法第5條,指將全部政府收支納入預(yù)算,并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督,使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。
2、一般公共預(yù)算撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。
3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、 “三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 (含車輛購置稅) 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。